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审计问题整改落实情况的报告

时间:2024-06-03 11:16:24 其他报告 我要投稿
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关于审计问题整改落实情况的报告

  随着个人的文明素养不断提升,越来越多的事务都会使用到报告,要注意报告在写作时具有一定的格式。一听到写报告就拖延症懒癌齐复发?以下是小编为大家整理的关于审计问题整改落实情况的报告,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

关于审计问题整改落实情况的报告

关于审计问题整改落实情况的报告1

尊敬的领导:

  根据公司的要求,经过我们的努力,对于上次审计中发现的问题进行了认真的整改和落实,并现向您汇报整改落实情况如下:

  1. 问题描述:在上次审计中,我们发现了以下问题:(详细描述问题及相关背景)

  2. 整改措施:针对以上问题,我们采取了以下整改措施:(具体描述每个问题所采取的整改措施)

  3. 落实情况:在整改过程中,我们按照公司的要求,制定了详细的整改方案,并严格按照计划执行。同时,我们成立了专门的整改小组,负责整改事项的跟进和协调,确保整改工作的.顺利进行。经过整改小组的共同努力,目前已完成的整改项目有:(列举已经完成的整改项目及相关情况)另外,还有部分整改项目正在进行中,我们已经制定了具体的实施计划,并安排了专人负责跟进。预计在规定时间内完成整改任务。

  4. 效果评估:为了验证整改效果,我们对已经完成的整改项目进行了评估。通过详细的数据分析和实地调研,我们发现整改措施的落实取得了较好的效果,问题的根本原因得到了有效的解决。

  5.下一步工作:为了巩固整改成果,我们将进一步加强内部管理,完善相关制度和流程,严格执行各项规定,并不断加强培训和教育,提高员工的意识和素质,确保公司运营的稳定和健康发展。在此,我向您保证,我们会始终把审计问题整改工作作为公司重要的工作之一,认真负责地落实各项整改措施,并持续改进,以确保公司的正常运作和发展。感谢您对我们工作的支持与关心!

关于审计问题整改落实情况的报告2

遂昌县审计局:

  经济责任审计时间为20xx年10月28日至11月20日,我县审计局派出审计组对巫法源担任原土地和房屋征收工作办公室主任期间的经济责任履行情况进行了审计。审计报告下发后,征收指导中心的主要领导高度重视此次审计结果,并立即组织相关人员对问题进行自审,积极采取措施逐一整改。现将整改落实情况向大家汇报如下:

  一、针对重复领取加班伙食补助3000元的问题,我们会及时通知相关人员,并按照规定要求退回重复领取的加班伙食补助。同时,我们将组织学习《关于规范机关单位工作人员夜餐费开支管理的通知》(遂财行〔20xx〕132号)文件的精神,进一步加强单位内部审核,并严格执行夜餐费开支管理规定。

  二、对于结余资金89.93万元未盘活的问题,已与县财政协商沟通,由我中心合理使用。

  三、已完成修改,如下:针对会计基础资料不完整的问题(20xx、20xx年度发放20xx年1月至6月期间食堂饭卡以及工会发放的春节慰问品大米、食用油,发放清单上未签字),我们已经全面进行了整改措施。通过与相关当事人沟通,补全了发放清单上的签字信息,进一步规范了会计基础工作,并严格做好了原始凭证的审核工作。

  在积极整改的同时,认真自我反省,在以后的工作中加强以下几个方面工作:

  一、加强财务队伍建设。进一步加强单位财务队伍人员的.相关培训,提高财务理论业务知识。

  二、加强财务管理。强化财务审核,以确保外来原始凭证的真实性和合法性。同时,确保入账原始凭证具备齐全的要素,并符合票据合规要求。

  三、加强单位内部管理制度 。进一步完善单位内部各项管理制度,促进单位各项管理更加规范化。

  遂昌县土地和房屋征收工作指导中心

  20xx年11月9日

关于审计问题整改落实情况的报告3

尊敬的XXX:

  根据《国务院关于加强审计工作的意见》和《XX省人民政府关于加强审计工作的实施意见》等关于审计整改的`要求,现将审计发现问题整改情况报告如下:

  一、审计项目基本情况

  20xx年10月至20xx年2月,X审计X对xx卫生院20xx-20xx年财政财务收支情况进行了审计,我院按照X审计X要求提供了相关资料,配合X审计X完成了审计工作。

  二、审计发现问题及整改落实情况

  (一)关于“擅自扩大公共卫生专项工作经费和其他资金开支范围违规发放职工增量奖励性绩效工资X元”的问题整改落实情况:我单位已按审计要求清退收回违规发放金额X元。

  (二)关于“超标准报销差旅费20xx元”的问题整改落实情况:我单位已按审计要求清退收回违规报销的差旅费20xx元。

  (三)关于“挤占事业办公费8745元”的问题整改落实情况:我单位已按审计要求退还原资金渠道。

  (四)关于“参保人员死亡后发生医保补助和报销医保费用共计X元”的问题整改落实情况:我单位已于3月28日将参保人员死亡后发生医保补助和报销医保费用共计X元退还原渠道资金。

  (五)关于“医疗收入账账不符”的问题整改落实情况:我单位自收到审计报告后,财务科组织了清理,清理发现财务入账金额用手工汇总,汇总时出现差错,同时存在财务数据系统取数期间与医疗业务系统取数期间不一致。今后将认真核对医疗业务系统数据与财务核算系统数据,杜绝手工汇总差错,保证数据期间一致,做到账账相符。

  (六)关于“固定资产账实不符X元”的问题整改落实情况:我单位已将未纳入固定资产核算管理的固定资产X元登记入固定资产管理系统,补记入固定资产科目,现已资产账实相符。

  (七)关于“虚增收入总额X元,虚减负债总额X元”的问题整改落实情况:我单位已按审计报告要求做账务调整。

  (八)关于“医疗收入X元无入账依据”的问题整改落实情况:此医疗收入属我单位xx点医疗收入,我单位已按县卫健局20xx年第二次党委会议研究决定进行了整改:1.已注销xx点医疗点,XXX回归我单位中医馆从事常规中医诊疗工作。2.我单位已向县卫健局党委作出深刻书面检查,并完善管理制度。

  三、审计建议采纳情况

  (一)关于“加强经费管理。各类项目经费和专项工作补助资金应专款专用”的建议采纳情况:我单位同意采纳,今后各类项目经费和专项工作补助资金专款专用。

  (二)关于“加强费用报销审核,确保财政预算资金使用合规。”的建议采纳情况:我单位同意采纳,今后严格审核费用报销凭证,保证财政预算资金使用合规。

  (三)关于“加强内部控制管理。一是健全财务管理、三重一大等制度规范,完善单位内控管理制度。二是从严监管所属医疗机构业务开展、完整核算收支。三是严格执行国家统一会计制度和有关财经法规,规范资产、负债、收入等各项会计要素核算处理。四是严格执行医保管理制度,确保参保人员医保待遇合法、合规。”的建议采纳情况:我单位同意采纳,已重新修订财务管理制度、三重一大等制度,严格监管医疗机构业务开展、完整核算收支,严格执行国家统一会计制度和有关财经法规,规范资产、负债、收入等各项会计要素核算处理。严格执行医保管理制度,确保参保人员医保待遇合法、合规。

  特此报告。

  XXX卫生院

  20xx年11月4日

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