退税申请报告
在学习、工作生活中,报告有着举足轻重的地位,我们在写报告的时候要注意语言要准确、简洁。其实写报告并没有想象中那么难,下面是小编为大家整理的退税申请报告,欢迎大家分享。
退税申请报告1
:
我单位于xx年xx月xx日明细如下:本月企业再无其他收入,共计缴纳税金687. 66元。根据《X 进一步支持小微企业增值税和营业税策》及《X对小微企业免征有关性基金X》文件规定,免征营业税及其它税费,现将有关资料备齐,申请办理退税。
请审核批准
退税单位:
申请日期:xx年xx月xx日
退税申请报告2
税务局:
我成立于xx年xx月,xx年xx月认定为一般纳税人,税务登记证号码为:xx,法定代表人:xx财,资本xx万元,地址:xx,登记类型:xx,经营范围:xx齿生产、
销售及业务。
于xx年xx月xx日完成对外贸易经营者备案登记,备案登记表编号:xx,企业代码:
xx,货物收发货人报关登记证书,登记编码:xx。贵局于xx年xx月xx日对我出口货物退税认定申请予以确认。
我财务制度健全,会计核算正确,能够准确核算增值税的销项税额、进项税额、应缴税额及业务退税额,并能够进行业务退税的申报。
我xx年xx月xx日发生第一笔出口业务,出口金额xx美元,xx元。 xx年累计出口xx美元,xx元。
因我受国际国内环境的`影响,销售迟滞,紧张,为了维持正常的生产经营,特申请退税,请予审核。
xx有限
xx年xx月xx日
退税申请报告3
xx税局:
本xx。因xx年xx月xx日在申报税款所属期为xx年xx月xx日至xx年xx月xx日,生产、
经营所得者个人所得税年度汇算清缴申报表时误将该税款所属期错报为xx年xx月xx日至xx年xx月xx日,申报成功,该笔税款是¥131. 96元,已款成功。因报错税款所属期要求申请退回该笔税款¥131. 96元。xx年xx月xx日直接申报税款所属期为xx年xx月xx日至xx年xx月xx日,生产、经营所得者个人所得税年度汇算清缴,已申报成功,无欠税现象。
税务登记类型:私营合伙企业
开户行:xx银行
银行账号:xx
特此说明!
xx单位名字
xx年xx月xx日
退税申请报告4
xx区地方税务局:
本xx于xx年xx月xx日,因财务人员疏忽将xx年xx月份的`个人所得税报错,导致xx年xx月个人所得税款误缴,误缴税款金额为¥12345,我已于xx年xx月xx日报送缴纳了正确的个人所得税款,金额为¥2567。
现向贵局申请退税,将我误缴的税款给予退款,谢谢!
希望贵局给予批准,为盼!
xxxx有限
xx年xx月xx日
退税申请报告5
地税局领导:
xx年xx月xx日,我公司会计给客户开出一张地税技术服务发票,开票金额59300元,共交贵局税费合计3380.1元(其中营业税2965元,城市建设税207.55元,教育费附加88.95元,营业税附征59.3元,其它专项59.3元),发票开出后,客户根据合同要求坚决不同意接收按地税技术服务开出的发票,要求我公司按国税产品销售类普通“增值税”发票开出。
为了满足客户要求,收回资金,我公司在xx月份按客户要求重新开出该项产品增值税发票,已上缴经开区国税局增值税,使本项业务发生重复缴税现象。
由于贵阳经开区国税局在xx年xx月xx日已给我公司下发新的`税务登记证,将本公司营业税转为“营改增”增值税征收,故本公司今后将不再产业营业税种。
因此特向贵局申请退回已缴纳该笔业务的2965元营业税。其它附加税种共计415.1元在后期税收业务中抵扣。
敬请贵局解决支持并批准为盼!
申请公司:
申请日期:
退税申请报告6
尊敬的`领导:
我成立于xx年xx月xx日,实际经营范围为xx,后经我申请,你局认定我为增值税一般纳税人,有效期从xx年xx月xx日起。
我x年x月的全部销售收入为xx xx元,其中应税销售收入为xxx元,缴纳增值税额为x xx元,增值税专用使用量为x份;x年x月的全部销售收入为x元,其中应税销售收入为x元,缴纳增值税为x元,增值税专用使用量为x份;x年x月的全部销售收入为x元,其中应税销售收入为x元,缴纳增值税额为x元,增值税专用使用量为x份。
我x年x月至x月专用月平均使用量为x份。
目前贵局批准我每月领购x次最大金额x万元税控专用,每次x份。由于我业务量逐渐增加,故申请增购x份最大金额x万元税控专用。申请增购增值税专用需报送资料
1. 《增值税专用票种核定申请审批表》;
2.书面申请;
3.税务登记证副本复印件;
4.营业执照副本复印件;
5.销售合同复印件;
6.购票人身份证复印件;
7.增值税一般纳税人资格认定批复复印件;
8.增值税一般纳税人资格证书复印件;
9.前三个月增值税专用汇总表及本月增值税专用汇总表、增值税专用明细表;
10.税务机关要求附送的其他资料。
以上资料需加盖公章,合同书复印件及资格证
书复印件加盖骑缝公章
申请单位:
申请日期:xx年xx月xx日
退税申请报告7
税务局:
xx年xx月xx日有三笔出口业务:第一笔,出口日期, 11274美元,71370. 66;第二笔,出口日期xx年xx月xx日,35253美元,223169. 12;第三笔,出口日期xx年xx月xx日, 7468美元,173886. 17 。
第一笔于xx年xx月xx日收齐单证,xx年xx月xx日申报退税9278. 11元,县局于12月底返回退税信息,所以,在xx底登记出口退税的账务处理。
第一笔出口货物装货单因装货单信息未上网,无法打印。经与对方联系,近期寄回。
第二笔、第三笔出口货物虽收齐单证,但xx年xx月xx日国税局网上未收到信息,所以,我不能作收齐单证申报。
县xx钎具有限
xx年xx月xx日
退税申请报告8
县地税局:
我是县xx医院,xx年xx月xx日成立,税务登记证号码为:2204xxxxx,纳税人编码:
xxx,经营范围:医疗等。
1.我医院根据《 X医疗卫生机构有关税收策X》文件X营业税的`规定,在3年期免税期到期后,于xx年xx月xx日缴纳20xx年营业税xxx元。根据《、 X公布若干废止和失效的营业税规范性文件X》规定,财税[20xx]42号文件有关营业税规定自xx年xx月xx日起停止执行,即根据xx年xx月xx日起施行的《营业税暂行条例》第八条第三款,医院、诊所和其他医疗机构提供的医疗服务免征营业税,我医院误缴营业税元;
2.我医院根据《 X医疗卫生机构有关税收策X》文件X营利性医疗机构房产税的规定,于xx年xx月xx日,缴纳房产税元。而我医院于xx年xx月xx日取得非营利性医疗机构证明,误缴房产税元。
3.而我医院共误申报纳税元。
4.现向贵局申请退税,退回误缴税款:营业税为元,房产税元。
希望贵局谅解,给予批准!为盼!
县定康医院
xx年xx月xx日
退税申请报告9
xx建工有限xx年xx月xx日主营业务收入10036555. 16元,税款共计380987. 64元;
xx年xx月xx日主营业务收入2542532. 18元,税款共计96514. 52元。本于xx年xx月xx日在申报xx年xx月xx日综合申报表税款时,因工作人员操作失误,将本该在不动产、建筑系统中进行申报的税款,误在地税网上申报系统中申报。该税款380987. 64元在地税网上申报系统中申报成功后,已于xx年xx月xx日在协议款银行中自动除。xx年x月x在不动产、建筑系统中申报xx年xx月xx日税款时,发现在本次申报时,系统
自动产生的`申报销售收入为12579087. 34,税款为477502. 16元。经查该数据为本三月份、四月份销售额与纳税额的合计数。该金额中包含的380987. 64元实际为本三月份的税金。本已于xx年xx月xx日按由不动产、建筑系统中自动产生的税款金额
477502. 16元进行纳税。造成本此次申报的税金中380987. 64元重复纳税。现特要求将该笔重复纳税的税金做为误征退税处理,予以退回。望贵局同意为感!特此申请。
xx建工有限
xx年xx月xx日
退税申请报告10
市xx区国税局:
兹有xx有限,税号:330103768xxx。xx年销售收入:xx元,xx年应纳税所得额:
xx元,已缴所得税:xx元。根据税收策,应减免所得税额:xx元,实际减免所得税额:xx元,应退税额:xx元。特此申请企业所得税退税,申请退税额:xx元。望批准!
申请人:xx有限
日期:xx年xx月xx日
退税申请报告11
我单位下列出口货物因xx原因不能按期申报退税,现根据《国家税务总局关于出口货物退(免)税管理有关问题的通知》(国税发[20xx]64号)、《国家税务总局关于出口货物退(免)税管理有关问题的`补充通知》(国税发[20xx]113号)和《国家税务总局关于出口企业未在规定期限内申报出口货物退(免)税有关问题的通知》(国税发[20xx]68号)的有关规定,申请延期至xx年xx月xx日之前申报,请予批准。
企业(公章)
年 月 日
退税申请报告12
xxxx税局:
本公司xxxxxxx(纳税编码:xxxx)。因xx年6月7日在申报税款所属期为xx年1月01日至xx年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴申报表时误将该税款所属期错报为xx年1月01日至xx年12月31日,申报成功,该笔税款是¥131。96元,已扣款成功(电子税票号:xxxxx)。因报错税款所属期要求申请退回该笔税款¥131。96元。
在xx年6月8日直接(上门)申报税款所属期为xx年1月01日至xx年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴,已申报成功,无欠税现象。
税务登记类型:私营合伙企业
开户行:xx银行
银行账号:xxxx
特此说明!
xx单位名字
20xx年xx月xx日
退税申请报告13
某区税务局:
xx年某月,我公司向贵局申报并上缴xx年度、xx年度房产税、土地税多少元。因为在计算核定房产税、土地税时,多算了占有面积,造成多交房产税多少元;多交土地税多少元;现特向贵局提出申请,请将我公司多交房产税、土地税予以退回。望贵局协助办理。
某某公司
20xx年xx月xx日
退税申请报告14
地税局领导:
________年____月3____日,我公司会计给客户开出一张地税技术服务发票,开票金额59300元,共交贵局税费合计3380.1元(其中营业税2965元,城市建设税207.55元,教育费附加88.95元,营业税附征59.3元,其它专项59.3元),发票开出后,客户根据合同要求坚决不同意接收按地税技术服务开出的发票,要求我公司按国税产品销售类普通“增值税”发票开出。
为了满足客户要求,收回资金,我公司在____月份按客户要求重新开出该项产品增值税发票,已上缴经开区国税局增值税,使本项业务发生重复缴税现象。
由于贵阳经开区国税局在________年____月____日已给我公司下发新的税务登记证,将本公司营业税转为“营改增”增值税征收,故本公司今后将不再产业营业税种。
因此特向贵局申请退回已缴纳该笔业务的'2965元营业税。其它附加税种共计415.1元在后期税收业务中抵扣。
敬请贵局解决支持并批准为盼!
申请公司:
申请日期:
退税申请报告15
xx区税务局:
20xx年xx月,我公司向贵局申报并上缴20xx年度、20xx年度房产税、土地税多少元。因为在计算核定房产税、土地税时,多算了占有面积,造成多交房产税多少元;多交土地税多少元;现特向贵局提出申请,请将我公司多交房产税、土地税予以退回。望贵局协助办理。
xxx公司
20xx年xx月xx日
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